中共湖南省委黨史研究室2019年部門預算
目 錄
第一部分2019年部門預算說明
第二部分 2019年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
27、省級專項資金清單
28、一般公共預算“三公”經費預算表
29、項目支出績效目標表
30、整體支出績效目標表
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
中共湖南省委黨史研究室是參照公務員管理的全額撥款正廳級事業單位,主要職責是貫徹落實中央和省委有關黨史工作的方針政策,規劃和組織全省的黨史工作,承擔省委黨史工作領導小組的日常工作;征集、整理中共湖南地方史資料,研究中共湖南地方史,總結歷史經驗,提供歷史借鑒,編寫湖南地方黨史、黨史大事記、組織史、黨委工作年鑒,編纂出版黨史書刊、老同志回憶錄;規劃和組織湘籍老一輩無產階級革命家及重要黨史人物生平和思想的研究;開展各種形式黨史宣傳教育、重要黨史事件、人物紀念活動;組織指導全省黨史聯絡工作;指導市州黨史部門的黨史業務工作;負責統籌規劃和組織省內有關單位開展黨史、黨史人物及毛澤東思想研究工作;指導省毛澤東思想研究會、省中共黨史學會、省中共黨史人物研究會工作;承辦中央黨史和文獻研究院等有關部門和省委交辦的其它事項。
2、機構設置
中共湖南省委黨史研究室入編省財政部門預算的單位共有2個,即室本級及湖南黨史陳列館二級機構。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍的單位包括:
1、中共湖南省委黨史研究室本級
2、湖南黨史陳列館
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:2019年年初預算數3241.18萬元,其中,一般公共預算撥款3241.18萬元(無其他預算撥款收入)。收入較去年增加860.02萬元,主要是增加了2019年新增項目撥款收入等。
(二)支出預算:2019年年初預算數3241.18萬元,其中,一般公共服務支出2919.18萬元,教育支出15萬元,社會保障和就業支出138萬元,衛生健康支出91萬元,住房保障支出78萬元。支出較去年增加了860.02萬元,主要是增加了一般公共服務支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入3241.18萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初預算數1953.18萬元。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2019年項目支出年初預算數為1288萬元。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:業務工作經費支出1288萬元,主要用于業務及編書專項工作的開展。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年室本級、二級機構湖南黨史陳列館2家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款449.30萬元,比2018年預算減少83.55萬元,下降15.68%。
2、“三公”經費預算
2019年室本級、二級機構湖南黨史陳列館2家行政事業單位的“三公”經費預算數為76.5萬元,其中,公務接待費16萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費40.5萬元,因公出國(境)費20萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少20萬元。主要是根據近兩年的“三公”經費支出情況,調整減少了公務接待費用18萬元;調整減少公務用車運行維護費7萬元;調整增加因公出國(境)費5萬元。
3、政府采購情況
2019年省委黨史研究室政府采購預算總額151.73萬元,其中:政府采購貨物預算32.99萬元、政府采購服務預算118.74萬元。
4、國有資產占用使用情況
截止2018年6月30日,省委黨史研究室共有車輛6輛,其中,主要實物保障用車1輛、一般應急公務用車1輛、機要通信用車1輛、離退休干部工作用車1輛、二級機構湖南黨史陳列館用車1輛、另有1輛已上交湖南省公務用車制度改革領導小組辦公室在辦理處置手續中。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
5、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為3241.18萬元,其中,基本支出1953.18萬元,項目支出1288萬元。
6、附表無數據說明
中共湖南省委黨史研究室沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21表“政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)”、附件22“政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)”、附件23“納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)”、附件24“納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)”均為空數據。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分2019年部門預算表