2025年中共湖南省委黨史研究院部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、省級專項資金績效目標表
22、其他資金績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關情況。
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
中共湖南省委黨史研究院是參照公務員管理的全額撥款正廳級事業單位,主要職責職能及重點工作:(一)跟蹤研究新時代堅持和發展中國特色社會主義的理論和實踐進程;研究總結湖南深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的實踐和經驗;研究闡釋馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀。(二)研究中共湖南歷史。編寫湖南黨史、黨史大事記和專門史等著作和資料,研究涉及湖南的重要黨史人物生平思想和精神風范,總結黨的歷史經驗和優良傳統,發揮黨史資政育人作用,為新時代黨的建設和省委決策服務,為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務。(三)征集整理中共湖南歷史資料。征編黨史重要文獻,收集整理省委、省政府的重要文獻及湘籍老一輩革命家和省委、省政府主要負責同志的重要文稿,收集整理重要口述歷史、重要人物回憶錄等黨史資料,建設全省黨史資料信息中心。(四)開展黨史宣傳教育。組織黨史知識的普及宣傳教育,開展重大黨史事件、重要黨史人物紀念活動;參與革命遺址保護利用工作;建設和管理黨史輿論陣地,反擊歷史虛無主義。(五)審核涉及中共湖南歷史的重要著作、文稿、書稿、照片,參與審核全省重大黨史題材作品、重要展覽、新建黨史紀念場館的立項和內容等。(六)負責全省黨史科研規劃,參與組織開展國際間、省際間的黨史工作協作和黨史學術交流,指導黨史學會(研究會)工作。(七)組織指導全省黨史聯絡工作。承擔省黨史聯絡組的日常工作,為離退休老同志從事黨史工作提供服務。(八)指導市州縣(市、區)黨史和文獻工作,培訓全省黨史干部。(九)領導湖南黨史陳列館工作。(十)承辦中央黨史和文獻研究院及省委交辦的其他任務。
(二)機構設置。
院機關本級內設5個部室(綜合部、第一研究部、第二研究部、宣傳教育部、聯絡指導和科研管理部)。院機關本級編制46名,核定職務(職級)職數為正廳級領導干部1名,副廳級領導干部3名,正、副處級領導職務干部14名,二級巡視員2名,一至四級調研員職級20名。
二級機構中國共產黨湖南歷史展覽館(正處級全額撥款事業單位),編制核定數30名。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:
1、中共湖南省委黨史研究院本級
2、中國共產黨湖南歷史展覽館
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算3062.65萬元(本年收入2829.58萬元,上年結轉結余233.07萬元),其中,一般公共預算撥款3062.65萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少316.80萬元,主要是二級機構中國共產黨湖南歷史展覽館上年結轉結余預算減少。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算3062.65萬元,其中,一般公共服務支出2349.53萬元,公共安全支出0萬元,教育支出15萬元,科學技術支出1.80萬元,文化旅游體育與傳媒支出57.22萬元,社會保障和就業支出356.09萬元,衛生健康支出148.46萬元,住房保障支出134.55萬元。支出較去年減少 316.80萬元,主要是減少了二級機構中國共產黨湖南歷史展覽館上年結轉結余的項目支出預算。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算3062.65萬元,其中,一般公共服務支出2349.53萬元,占76.71%;公共安全支出0萬元,占0%;教育15萬元,占0.49%;科學技術1.80萬元,占0.06%;文化旅游體育與傳媒支出57.22萬元,占1.87%;社會保障和就業支出356.09萬元,占11.63%;衛生健康支出148.46萬元,占4.85%;住房保障支出134.55萬元,占4.39%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數2248.38萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算814.27萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:業務工作經費支出80萬元,主要用于黨史業務工作開展及專題展覽等方面支出;其他事業發展經費支出734.27萬元,主要用于學術、紀念研討活動以及各項黨史基本著作、“十四五”重點編研項目、黨史新媒體宣傳作品、文物征集等方面支出。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)運行經費:2025年本部門機關本級、二級機構中國共產黨湖南歷史展覽館2家行政事業單位的運行經費434.41萬元,比上年預算減少48.37萬元,下降10.02%,主要是院機關本級和二級機構均減少了辦公經費支出。
(二)“三公”經費預算:2025年本部門機關本級、二級機構中國共產黨湖南歷史展覽館2家行政事業單位“三公”經費預算數為51萬元,其中,公務接待費9萬元,公務用車購置及運行費22萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費 22萬元),因公出國(境)費20萬元。2025年“三公”經費預算較上年持平。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算4萬元,擬召開2025年學術研討交流會議,預計參會人數100人,由二級機構中國共產黨湖南歷史展覽館承辦,內容為以黨史專委會名義舉辦活動或學術研討會,搭建學術交流平臺,提升黨史研究水平;培訓費預算1萬元,擬開展2025年事業單位工作人員培訓,參加人數26人,內容為事業單位工作人員的日常工作技能、政治思想培訓,分公共科目和專業科目;擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動0次,經費預算0萬元。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額401.20萬元,其中,貨物類采購預算16萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算385.2萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車5輛,其中,院本級公務用車4臺,分別為:機要通信用車1輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車2輛;單位價值100萬元以上設備0臺(不含車輛);二級機構中國共產黨湖南歷史展覽館公務用車1臺,分別為:機要通信用車 0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值100萬元以上設備0臺(不含車輛)。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值100萬元以上設備0臺(不含車輛)。
(六)預算績效目標說明:本部門本年支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為2829.58萬元,其中,基本支出2248.38萬元,項目支出581.20萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年部門預算表